发布时间:2019-02-12
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、 2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
江苏省社会科学院是从事哲学社会科学研究及经济社会发展决策咨询的专门机构,承担着省委、省政府思想库和智囊团的职责,系省政府直属的全额拨款事业单位。
1 .联系江苏实际,研究马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系;
2 .组织实施省委、省政府确定的重大研究课题,探讨江苏乃至中国改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实践问题;
3 .向省委、省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息,就江苏改革、开放、发展、稳定、和谐的重要问题进行动态研究,提出对策建议;
4 .组织国内、省内重大社会科学学术活动,开展国际和对台学术交流,扩大我省在国内外学术界的影响;
5 .承担国家、省社会科学规划研究项目以及有关政府部门委托的研究课题;
6 .组织全省社会科学研究系列高级专业技术职称任职资格的评审。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工,我院内设机构如下:
1. 职能部门 6个,包括:办公室、科研处、人事处、
老干部处、后勤管理处、机关党委。
2. 研究机构 13个,分别为:经济研究所、世界经济研究
所、农村发展研究所、财贸研究所 (江苏省金融研究院 )、社会学研究所、社会政策研究所(区域现代化研究院)、法学研究所、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、文学研究所、历史研究所、江苏文脉研究院、大运河文化带假设研究院。本部门无下属单位。
3. 科辅单位 3个,分别为:图书馆、《江海学刊》杂志社、《学海》编辑部。
从预算单位构成看,纳入 本部门 2 019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1家,即江苏省社会科学院本级。
三、 2019年部门主要工作任务及目标
2019 年,我院将坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记对江苏工作的重要指示精神,围绕省委十三届三次、四次、五次全会的部署要求,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,加强党对我院各项事业的全面领导,大力弘扬伟大改革开放精神,解放思想、坚定信心、保持定力、担当实干,深入推进学科建设和人才队伍建设关键战略布局起势,加快学术研究、理论阐释、决策咨询标志性成果建设,扎实推动服务地方、服务社会提质增效,持续改革创新智库管理服务体系,不断为高水平地方社科院建设积蓄势能、打开空间,努力为推动高质量发展走在前列,加快建设“强富美高”新江苏贡献智库力量。
1 .组织思想理论和决策咨询重大项目研究工作
( 1)强化习近平新时代中国特色社会主义思想对重点课题研究的指导地位。围绕党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记对江苏工作的重要指示精神,按照中央和省委最新战略部署,组织好书记省长圈定课题等的选题策划和研究工作,组织调研,召开理论研讨会,撰写研究报告、发表论文、出版相关专著,不断推出有思想深度、理论厚度和情感温度的研究成果,让习近平新时代中国特色社会主义思想真正成为哲学社会科学研究和新型智库建设举旗定向、引领航程的强大思想武器。
( 2)继续组织实施院重大课题及院长应急课题研究工作,有针对性、及时性、动态性将有关决策咨询报告提交给省委、省政府。所有课题成果汇编成《江苏发展研究报告》( 2019卷)报省领导参阅。
( 3)组织院一般课题、青年课题研究。
( 4)研究基地建设。跟踪研究江苏经济、社会、文化、政治、法治发展的进程,揭示江苏经济、社会、文化、政治、法治发展中的经验、问题,分析产生的原因与解决思路,为江苏经济、社会、文化、政治、法治、生态的快速、协调发展提供更好的、更有针对性和更具有操作性的决策咨询意见。
( 5)继续办好“现代智库论坛”“经济研究报告会”“现代化策论智库研讨会”等系列高层论坛。组织院内外专家共同为江苏经济、社会、文化、政治与法治现代化建设献计献策。
( 6)继续编发《决策咨询专报》《江苏发展研究报告》上报省委、省政府领导参阅,及时就有关江苏改革发展稳定的焦点、热点、难点问题提出分析意见和对策建议,提供江苏现代化建设的全局性、前瞻性、战略性的发展思路与对策。
( 7)继续组织江苏经济、社会、文化发展形势分析与预测研究,出版 2019“江苏发展蓝皮书”。与长三角三省一市社科院合作编写长三角系列蓝皮书。
( 8)组织省情调研专项研究。
( 9)加强院“智库重点”研究平台建设。
( 10)发挥“江苏经济社会形势分析与对策研究”团队作用,组织本院经济、社会、文化、政治、法律研究方面的专家,深入基层大兴调查研究,跟踪江苏现代化建设中出现的重大问题,及时开展对策研究。
2 .加大院专业智库体系建设
( 1)办好省级重点高端智库“区域现代化研究院”,充分聚焦现代化研究的鲜明特色,围绕推动高质量发展走在前列,加快建设“强富美高”新江苏重大理论实践问题组织专题研究,结合国内和国际两个视野中的江苏现代化在定位、比较优势、建设现代社会文明和现代化风险应对策略等问题,开展战略性研究、评估性研究和前瞻性研究,形成系列品牌研究成果。
( 2)加快省级重点高端智库“大运河文化带建设研究院 ”建设,着眼长远发展、科学发展、高质量发展,加快完善规章制度,规范运作机制,创新科研激励机制,在稳固智库内部治理“四梁八柱”的基础上,充分整合全省大运河文化带研究资源,推动大运河院苏州分院、扬州分院、徐州分院和淮安分院建设。办好《大运河智库》专报和《大运河研究辑刊》,组织好大运河文化带建设研讨论坛,不断提升专业智库知名度和美誉度。
( 3)推动金融研究院建设工作。建立健全金融研究院内部治理和运作机制,加快管理团队的培养和选拔,加强科研团队组织和建设,完善研究院专家咨询委员会建设,建立金融研究高端专家信息库,为建设高水平的专业金融智库打好基础。围绕中央、省委有关金融工作最新精神,精心策划好 2019年重点研究选题,推出一批高水平的专业咨询报告,筹划高层次的金融研究论坛,不断提高金融研究专业水准,做强金融专业智库品牌。
( 4)加强文脉研究院建设,推进“江苏文脉工程”项目研究工作。加快培养文脉研究专业人才梯队、发展江苏文脉专家支持团队,推动文脉研究“江苏文化通史”“江苏文化名人传”“江苏文化专门史” “江苏文化专题研究”四个版块有序开展研究工作,不断出版高质量文脉研究成果。
( 5)加强院“中国特色社会主义理论体系研究中心”建设,强化对全院习近平新时代中国特色社会主义思想研究的组织和引导能力,围绕 “中华人民共和国成立 70周年 ”“全面深化改革开放 ”等重点理论主题,推动产生高影响力的理论阐释成果。
( 6)进一步夯实院 “廉政与治理研究中心 ”“城乡发展研究中心 ”“乡村振兴研究中心 ”等一批专业化智库平台和第三方评估中心的发展基础,不断拓展智库链接省有关部门和基层市、县的新平台,发展长期跟踪研究和战略合作,着力加强主动型与导向型智力服务,积极参与地方党政部门发展规划、重大决策的研究。
3. 大力推动人才建设、学科建设和标志性成果建设
( 1)进一步突出人才队伍建设优先发展的战略地位。紧贴社科院实际培养和引进学科带头人,加快实施杰出人才培育计划,构建更加积极、更加开放、更富成效的人才工作制度体系。着力加强青年人才工作,打造个体优秀、层次合理、传承有人的学术团队。进一步完善人才考核评价体系,不断增强科研创新能力,激发科研创新热情,为实现高质量、高水平发展积蓄优质人才资源。
( 2)发挥学科建设带动发展的龙头作用,加强社科院特色的学科发展规划,坚持分类指导、分层建设,构建优势、重点、培育、自组等学科层次清晰、专业布局合理、自身特色明显、发展后劲充沛的学科体系。健全学科建设日常管理促进机制,完善学科建设考核评估制度,强化目标管理,突出成果导向,鼓励学科之间的公平竞争,形成科学、合理、高效的科研资源配置体系,为标志性成果不断涌现积蓄强劲学术动能。
( 3)加快标志性成果建设,打造社科院学术标识。高度重视研究成果的积累和固化。鼓励申报高层次课题、发表高水平成果、争取高等级奖项,推动标志性成果不断涌现。分“名家文存”“青年文论”“智库文集”“学术文萃”“理论文丛”“资政文汇”六个系列,汇编出版全院标志性成果,严格把关文库成果质量,努力把文库做成精品、做出品牌。
4 .国内外学术交流及调研活动
( 1)继续组织好省内外调研活动。围绕省委、省政府的中心工作,针对江苏改革发展稳定重大理论与现实问题、人民群众关心的热点问题,有重点地组织经济学、社会学、政治学和法学等学科的研究人员,开展深入细致的调查研究,并提出具体的对策建议。
( 2)根据院科研工作安排,进一步加大国际学术交流活动的开拓力度,不断拓宽科研人员国际研究视野。继续组织与欧美相关大学、科研机构的学术交流及相关培训活动,加深对世界发展现状与趋势的理解,深化对全球一体化问题的研究,探讨作为大国的发展规律与国际责任问题;继续保持与韩国等亚洲国家大学、科研机构的合作,开拓新的合作渠道和方式,深入研究发展中国家发展的普遍规律与我国发展的特色;加强与台湾、香港、澳门高校、科研机构的合作,研究华人经济发展和文化繁荣问题。
5 .组织学术刊物及重点著作编辑出版工作
( 1)继续做好《江海学刊》《学海》《现代经济探讨》《世界经济与政治论坛》《明清小说研究》《世界华文文学论坛》等学术刊物的编辑出版工作。
( 2)继续组织《江苏历代名人传》《江苏文化通史》《江苏文化专门史》《江苏文化专题研究》《江苏经济发展蓝皮书》《江苏社会发展蓝皮书》《江苏文化发展蓝皮书》《长三角经济社会发展形势分析与预测》《江苏省社科院社科学术文库》等多个系列重要学术著作的编辑出版工作。
( 3)继续做好《工作简报》《苏社科办通报》《院报》《江苏省社会科学院年鉴》《江苏省社会科学院宣传手册》等内刊的编辑、发行工作。
6 .组织学术信息资源开发利用工作
( 1)深化图书馆建设,强化专业图书报刊资料的采编、服务工作,推进“院史展览馆”及“精品藏书”“江苏研究学术成果”“民国研究学术成果”三个特色馆的建设。
( 2)提高图书信息服务水平,加快各类信息数据库建设,提升科研信息服务能力。继续完善图书馆电子学术资源的建设,不断充实和完善“江苏经济社会发展数据库”,做好图书馆系统软件的升级工作,提高社会科学文献信息查询检索的现代化水平。
( 3)高效推进信息化建设。进一步加强和完善院办公信息化系统建设,对部分硬件和系统进行更新,提高办公信息化水平,完善信息化软环境建设。推进各项工作与信息化系统有效对接,做好院网站、信息资料库建设,强化微信公众号、微博公众号建设,高标准建设好智慧社科院。
7 .做好优秀科研成果奖励工作
( 1)核心论文奖,对在国内核心期刊上发表的学术论文进行奖励。
( 2)国家级学术期刊奖,对在国家级学术期刊上发表的优秀论文进行奖励。
( 3)优秀著作奖,对在国内外产生较大影响的优秀学术著作进行奖励。
( 4)对获得省领导批示的各类调研报告、咨询报告以及专题研究的对策建议等给予奖励。
( 5)对获得省部级以上奖的优秀成果进行奖励。
( 6)科研创新奖。
8 .做好智库后勤保障服务工作
( 1)积极回应高水平地方社科院建设需求,不断完善院区环境和科研办公条件,进一步改革创新,提升管理服务效能,强化智库保障能力。
( 2)加快完成信息化建设,扎实推进门户网站、 OA办公系统、数据库等软件开发类项目实施工作,健全信息化管理机构和规章制度体系,不断增强信息化工作能力。
( 3)大力开展院区文化建设,完善院区文化设施配套建设,策划开展丰富多样的文化活动,进一步丰富社科工作者文化生活,大力传承和弘扬优秀院风文化,不断为高质量发展积蓄正能量,提振精气神。
第二部分 2019 年度部门预算表
公开 01表
收支预算总表
|
|||||||||
部门名称:省社科
院
|
|
|
|
单位
:
万元
|
|||||
收入
|
支出
|
||||||||
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
||||||
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
||||||
一、财政拨款
|
8,832.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
7127.37
|
||||
1.
一般公共预算
|
8,832.81
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
1616.4
|
||||
2.
政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
三、单位预留机动经费
|
89.04
|
||||
二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
||||
三、其他资金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
||||
|
|
六、科学技术支出
|
5850.66
|
|
|
||||
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
||||
|
|
八、社会保障和就业支出
|
627.13
|
|
|
||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
||||
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
||||
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
||||
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
||||
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
||||
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
||||
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
||||
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
||||
|
|
十八、住房保障支出
|
2355.02
|
|
|
||||
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
||||
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
||||
当年收入小计
|
8,832.81
|
当年支出小计
|
8832.81
|
||||||
上年结转资金
|
|
结转下年资金
|
|
||||||
收入合计
|
8,832.81
|
支出合计
|
8832.81
|
||||||
公开 02表
收入预算总表
|
||
部门名称:
省社科院
|
|
单位:万元
|
项目名称
|
金额
|
|
收入总计
|
8832.81
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
8832.81
|
公共财政拨款(补助)资金
|
8832.81
|
|
专项收入
|
|
|
政府性基金
|
小计
|
|
财政专户管理资金
|
小计
|
|
专户管理教育收费
|
|
|
其他非税收入
|
|
|
其他资金
|
小计
|
|
事业收入
|
|
|
经营收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
债务资金(银行贷款)
|
|
|
上年结转和结余资金
|
小计
|
|
其中:动用上年结转和结余资金
|
|
公开 03表
公开 04表
财政拨款收支预算总表
|
|||
部门名称:省社科院
|
|
|
单位
:
万元
|
收入
|
支出
|
||
项目名称
|
金额
|
支出用途
|
|
项目名称
|
金额
|
||
一、一般公共预算
|
8832.81
|
一、基本支出
|
7127.37
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
1616.4
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
89.04
|
收入合计
|
8832.81
|
支出合计
|
8832.81
|
公开 05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
|
||
部门名称:省社科院
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金
额
|
|
合计
|
8832.81
|
206
|
科学技术支出
|
5850.66
|
20606
|
社会科学
|
5850.66
|
2060601
|
社会科学研究机构
|
4234.26
|
2060602
|
社会科学研究
|
1616.4
|
208
|
社会保障和就业支出
|
627.13
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
627.13
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
450.24
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
176.89
|
221
|
住房保障支出
|
2355.02
|
22102
|
住房改革支出
|
2355.02
|
2210201
|
住房公积金
|
529.7
|
2210202
|
提租补贴
|
1825.32
|
|
|
公开 06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
|
||
部门名称:省社科院
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
合计
|
7127.37
|
301
|
工资福利支出
|
6138.99
|
30101
|
基本工资
|
996.22
|
30102
|
津贴补贴
|
1970.93
|
30107
|
绩效工资
|
1948.45
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
450.24
|
30109
|
职业年金缴费
|
176.89
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
19.5
|
30113
|
住房公积金
|
529.7
|
30114
|
医疗费
|
40.08
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.98
|
302
|
商品和服务支出
|
608.9
|
30201
|
办公费
|
40.00
|
30205
|
水费
|
12.00
|
30206
|
电费
|
27.00
|
30207
|
邮电费
|
25.00
|
30211
|
差旅费
|
135.00
|
30213
|
维修(护)费
|
30.00
|
30215
|
会议费
|
4.00
|
30216
|
培训费
|
4.80
|
30217
|
公务接待费
|
10.94
|
30218
|
专用材料费
|
23.26
|
30228
|
工会经费
|
40.00
|
30229
|
福利费
|
10.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
29.70
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
217.2
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
379.48
|
30301
|
离休费
|
375.76
|
30302
|
退休费
|
2.48
|
30309
|
奖励金
|
1.24
|
|
|
公开 07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
|
||
部门名称:省社科院
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金
额
|
|
合计
|
8832.81
|
206
|
科学技术支出
|
5850.66
|
20606
|
社会科学
|
5850.66
|
2060601
|
社会科学研究机构
|
4234.26
|
2060602
|
社会科学研究
|
1616.4
|
208
|
社会保障和就业支出
|
627.13
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
627.13
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
450.24
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
176.89
|
221
|
住房保障支出
|
2355.02
|
22102
|
住房改革支出
|
2355.02
|
2210201
|
住房公积金
|
529.7
|
2210202
|
提租补贴
|
1825.32
|
公开 08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
|
||
部门名称:省社科院
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|
合计
|
7127.37
|
301
|
工资福利支出
|
6138.99
|
30101
|
基本工资
|
996.22
|
30102
|
津贴补贴
|
1970.93
|
30107
|
绩效工资
|
1948.45
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
450.24
|
30109
|
职业年金缴费
|
176.89
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
19.5
|
30113
|
住房公积金
|
529.7
|
30114
|
医疗费
|
40.08
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.98
|
302
|
商品和服务支出
|
608.9
|
30201
|
办公费
|
40.00
|
30205
|
水费
|
12.00
|
30206
|
电费
|
27.00
|
30207
|
邮电费
|
25.00
|
30211
|
差旅费
|
135.00
|
30213
|
维修(护)费
|
30.00
|
30215
|
会议费
|
4.00
|
30216
|
培训费
|
4.80
|
30217
|
公务接待费
|
10.94
|
30218
|
专用材料费
|
23.26
|
30228
|
工会经费
|
40.00
|
30229
|
福利费
|
10.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
29.70
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
217.2
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
379.48
|
30301
|
离休费
|
375.76
|
30302
|
退休费
|
2.48
|
30309
|
奖励金
|
1.24
|
公开 09表
公开 10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
||
部门名称:省社科院
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金
额
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|||
部门名称:省社科院
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
合计
|
|
||
302
|
商品和服务支出
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|||
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
注: 1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库 [2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2019 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《 江苏省财政厅关于2019年部门预算的批复》(苏财预〔 2019〕 7号)填列。)
江苏省社会科学院 2019年度收入、支出预算总计 8832.81万元,与上年相比,收、支预算总计增加 763.53万元,增长 9.5%。主要原因是人员基本支出增加,养老保险、职业年金单位缴纳部分由财政拨付到单位,增加大运河文化带建设专项经费等。其中:
(一)收入预算总计 8832.81万元。包括:
1 .财政拨款收入预算总计 8832.81万元。
( 1)一般公共预算收入预算 8832.81万元,与上年相比增加 763.53万元,增长 9.5%。主要原因是人员基本支出增加,养老保险、职业年金单位缴纳部分由财政拨付到单位,增加大运河文化带建设专项经费等。
( 2)我院无政府性基金收入。
2 .财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年持平。
3 .无其他资金收入及上年结转和结余资金预算。
(二)支出预算总计 8832.81万元。包括:
1 .科学技术支出 5850.66万元,主要用于单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加 36.65万元,增加 0.6%。主要原因是人员基本支出增加。
2 .社会保障和就业支出 627.13万元,主要用于养老保险和职业年金单位缴纳部分。与上年相比增加 36.59万元,增长 6.2%。主要原因是养老保险及职业年金缴费基数调整。
3 .住房保障支出 2355.02万元,主要用于发放我院职工公积金以及住房补贴。与上年相比,增加 690.29万元,增长 41.47%,主要原因是工资基数调整导致公积金和住房补贴增加。
4 .单位预留机动经费预算数为 89.04万元。与上年相比增加 15.22万元,增长 20.6%。主要原因是人员基本支出经费增加。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
江苏省社会科学院本年收入预算合计 8832.81万元,其中:
一般公共预算收入 8832.81万元,占 100%。
政府性基金预算收入 0万元。
财政专户管理资金 0万元。
其他资金 0万元 .
上年结转资金 0万元 .
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
江苏省社会科学院本年支出预算合计 8832.81万元,其中:
基本支出 7127.37万元,占 80.69%;
项目支出 1616.4万元,占 18.30%;
单位预留机动经费 89.04万元,占 1.01%;
结转下年资金 0万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
江苏省社会科学院 2019年度财政拨款收、支总预算 8832.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 763.53万元,增长 9.5%。主要原因是人员基本支出增加,养老保险、职业年金单位缴纳部分由财政拨付到单位,增加大运河文化带建设专项经费等。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
江苏省社会科学院 2019年财政拨款预算支出 8832.81万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 763.53万元,增长 9.5%。主要原因是人员基本支出增加,养老保险、职业年金单位缴纳部分由财政拨付到单位,增加大运河文化带建设专项经费等。
其中:
1 .社会科学研究机构支出 4234.36万元,与上年相比增加 216.35万元,增加 5.38%。主要原因是人员基本支出增加。
2. 社会科学研究支出 1616.4万元,与上年相比减少 179.6万元,减少 10%。主要原因是按省财政要求, 2019年各预算单位预算项目经费同比上年均需调减 10%。
2 .社会保障和就业支出 627.13万元,包括机关事业单位养老保险缴费支出 450.24万元和机关事业单位职业年金缴费支出 176.89万元,与上年相比增加 36.59万元。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。
3 .住房保障支出 2355.02万元,包括公积金支出 529.7万元,住房补贴支出 1825.32万元。主要用于发放我院职工公积金以及住房补贴。与上年相比增加 690.29万元,增长 41.47%。主要原因是工资基数调整导致公积金和住房补贴增加。
(按照“部门预算公开 05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
江苏省社会科学院 2019年度财政拨款基本支出预算 7127.37万元,其中:
(一)人员经费 6518.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 608.9万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开 06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
江苏省社会科学院 2019年一般公共预算财政拨款支出预算 8832.81万元,与上年相比增加 763.53万元,增长 9.5%。主要原因是人员基本支出增加,养老保险、职业年金单位缴纳部分由财政拨付到单位,增加大运河文化带建设专项经费等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
江苏省社会科学院 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7127.37万元,其中:
(一)人员经费 6518.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 608.9万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开 08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
江苏省社会科学院 2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 30万元,占“三公”经费的 38.15 %;公务用车购置及运行费支出 29.7万元,占“三公”经费的 37.77%;公务接待费支出 18.94万元,占“三公”经费的 24.08 %。具体情况如下:
1 .因公出国(境)费预算支出 30万元,与上年持平。
2 .公务用车购置及运行费预算支出 29.7万元。其中:
( 1)公务用车购置预算支出 0万元,与上年持平。
( 2)公务用车运行维护费预算支出 29.7万元,与上年持平。
3 .公务接待费预算支出 18.94万元,与上年持平。
江苏省社会科学院 2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 58.26万元,与上年持平。
江苏省社会科学院 2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.8万元,与上年持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
我院一直以来无政府性基金收入。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
我院为全额拨款事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,因此无机关运行经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2019 年度政府采购支出预算总额 150万元,其中:拟采购货物支出 150万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2019 年本部门 7个专项均为单位运转类专项,不在预算绩效目标评价范围以内。
(二)国有资本经营预算收支情况
2019 年本部门无国有资本经营预算收入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。