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行政管理

江苏省社会科学院2018年度部门决算公开

责任编辑: 作者: 发布时间:2019年08月23日 点击数: 字号:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏省社会科学院是从事哲学社会科学研究及经济社会发展决策咨询的专门机构,承担着省委、省政府思想库和智囊团的职责,系省政府直属的全额拨款事业单位。

1、联系江苏实际,研究马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系;

2、组织实施省委、省政府确定的重大研究课题,探讨江苏乃至中国改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实践问题;

3、向省委、省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息,就江苏改革、开放、发展、稳定、和谐的重要问题进行动态研究,提出对策建议;

4、组织国内、省内重大社会科学学术活动,开展国际和对台学术交流,扩大我省在国内外学术界的影响;

5、承担国家、省社会科学规划研究项目以及有关政府部门委托的研究课题;

6、组织全省社会科学研究系列高级专业技术职称任职资格的评审。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、科研处、人事处、老干部处、后勤管理处、机关党委、经济研究所、世界经济研究所、农村发展研究所、财贸研究所(江苏省金融研究院)、社会学研究所、社会政策研究所(区域现代化研究院)、法学研究所、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、文学研究所、历史研究所、图书馆、《江海学刊》杂志社、《学海》编辑部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入江苏省社会科学院2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,为江苏省社会科学院本级。

三、2018年度主要工作完成情况

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想举旗定向、掌舵领航,隆重庆祝改革开放40周年,深入开展解放思想大讨论,共同见证中国特色社会主义伟大事业取得新成就;围绕社科研究的人才、学科、成果等核心要素深入谋划并扎实推进工作,努力用好三支笔,积极服务地方、服务社会,以实际行动践行为人民做学问, 院内智库体系越来越完善,青年人才成长越来越快,院区建设越来越美,推动事业发展的信心和干劲越来越足,全院工作在坚守中创新、在巩固中提升,取得了显著且富有意义的成效,重点工作有:

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

1)院领导班子成员积极参加省委组织的学习贯彻党的十九大精神集中轮训班,并推选1名班子成员参加中组部举办的理论研修班;举办中层干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班,党委书记为全体参训干部做深刻领会党的十九大精神主题辅导报告,采取专家授课、专题调研、专题研讨相结合的形式,推动全体中层干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

2)围绕学习贯彻习近平总书记在全国两会重要讲话精神”“学习贯彻习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神”“学习贯彻习近平总书记庆祝改革开放40周年大会重要讲话精神等主题,多次组织召开党委理论中心组学习(扩大)会、全院党员学习会等;通过学科片专题学习、院内智库专题研讨、各党支部集中学习等形式,形成覆盖全体在职和离退休党员的学习教育网络,推动全院学习宣传新思想持续升温。

3)深入开展解放思想大讨论活动,自觉在解放思想中统一思想、增强能力。制定《江苏省社会科学院开展解放思想大讨论活动的实施方案》《开展解放思想大讨论活动的工作计划》,并结合社科研究实际出台《解放思想大讨论研究工作方案》,组织全院围绕解放思想的主要方面和重点领域,展开研讨、撰写论文,积极为高质量发展走在前列建言献策。各支部按照统一部署召开进一步解放思想,激励新时代新担当新作为专题组织生活会,着力破除制约高质量发展的思想观念和思维定势。

2.组织理论阐释和决策咨询重大项目研究工作

1)强调”“”“紧密衔接,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导社会科学研究工作。围绕庆祝改革开放40周年”“纪念马克思诞辰200周年等主题组织专题研究和学术活动,举办全面深化改革与乡村振兴战略——庆祝改革开放40周年理论研讨会,编写出版《中国改革开放全景录·江苏卷》(被评为江苏人民出版社“2018年度十大好书),鼓励、引导全院力量主动发声,积极宣传阐释党的创新理论。

2)鼓励、引导全院力量参与理论阐释工作,努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。全院在《人民日报》《求是》《红旗文稿》《光明日报》《经济日报》《新华日报》《群众》等主流报刊发表理论宣传文章95篇。组织研究撰写庆祝改革开放40周年主题读物《中国改革开放全景录·江苏卷》,书稿质量受到中央高层审稿专家充分肯定,并作为其他省市卷编写的参考范本,被评为江苏人民出版社“2018年度十大好书,进一步提升江苏形象。

3)组织院重大工程课题研究。完成新时代江苏经济社会六个高质量发展研究”“干部队伍三项机制建设的优化路径研究等院重大课题,受中央和省有关部门委托,完成大力发现培养选拔优秀年轻干部研究”“加强新时代机关党支部建设研究”“江苏乡村治理现代化的路径与对策研究等应急课题研究。积极服务地方党委、政府重大发展战略,完成高铁对盐城融入长三角一体化发展的影响分析,推进苏州构建国际一流营商环境等地方重大战略研究项目。

4)围绕中央和省委最新精神,围绕推动高质量发展走在全国前列、加快建设强富美高新江苏组织实施书记省长圈定课题32项。

5)组织院一般课题、青年课题研究。支持青年学者开展基础理论研究,孵化培育重大研究课题。

6)研究基地建设。大运河文化带建设研究院分别依托有关高校,成立苏州、扬州、徐州、淮安四家分院。院中特中心和廉政与治理研究中心先后与句容、邳州共建研究基地,乡村振兴研究中心成立张家港研究基地,服务基层平台不断延伸。

7)积极举办高层次学术研讨论坛,邀请省内外知名专家学者、省市领导及有关单位负责同志共同研讨、资政建言。举办大运河文化带建设研究院成立暨学术研讨会”“‘新时代设区的市的地方立法学术研讨会”“建设现代化国家的历史逻辑与新时代使命研讨会等全国性学术研讨会,组织现代智库论坛、名家讲坛、学术沙龙等60多场。

8)编发并上报《决策咨询专报》35期、《江苏发展研究报告》45期,27项研究报告获得省部级以上领导肯定性批示,其中干部队伍三项机制建设的优化路径研究5项报告被全国社科规划办《成果要报》等多家内参转载,2项报告获得省委书记肯定性批示、2项报告获得省纪委书记肯定性批示。

9)继续组织2018年江苏蓝皮书出版工作,与长三角三省一市社科院合作编写长三角系列蓝皮书。

10)组织省情调研专项研究。围绕全国和江苏发展中的重大理论问题、重大现实问题和重大实践经验总结开展研究,不断提升学术研究水平,不断创新决策咨询研究成果。

11)加强院优势学科智库重点研究平台建设。组织本院经济、社会、文化、政治、法律研究方面的专家,跟踪江苏改革发展稳定重大理论和现实问题,及时开展对策研究。

3.推进院内重点专业智库建设

1)成立大运河文化带建设研究院,被省委宣传部批准为省级重点高端智库,先后举办多场学术研讨会,对外发布2批共19项专项研究课题,编印《大运河智库》专报和《运河文化研究》辑刊等,在省内外产生重要影响。

2)区域现代化研究院作为首批省级重点高端智库,聚焦为现代化探路的使命组织重点课题和应急课题研究,出版《跨越现代化进程中的陷阱》《江苏高起点开启全面建设基本现代化新征程战略研究》等多部著作,举办首期中国现代化策论智库研讨会,与中国区域经济学会合作成立中国区域现代化研究中心

3)江苏省金融研究院积极组织实施课题研究,编发《金融研究报告》,出版《江苏金融服务实体经济改革发展研究》,举办扬子江金融论坛,研究成果受到省领导肯定。

4)文脉研究院承办首届江南文脉论坛文化传承的国际对话分论坛,召开江苏文脉研究工作项目推进及签约会,签约实施40个新项目,研究成果正在陆续出版。

5)院中国特色社会主义理论体系研究中心管理机制不断完善,研究力量不断优化,成为我院理论阐释的重要平台和江苏理论宣传的重要阵地。

6)与省有关单位合作共建廉政与治理研究中心”“城乡发展研究中心”“乡村振兴研究中心等,院内专业智库体系不断完善。

4.国际学术交流及调研活动

1)深化开展学术交流和智库合作。继续组织好省内外调研活动,强化与兄弟社科院的联系与合作。探索共建共享路径,与辽宁社会科学院进行合作共建。多次参加社科院系统举办的论坛、联席会议等,与黑龙江、四川、湖南、广东等10多家兄弟社科院座谈交流,相互借鉴经验,深化合作机制。推进智库与高校交流合作发展。积极加强与高校的联系、交流与合作,与南京信息工程大学共同举行合作共建,从共建共享人才资源、共同推荐学科建设、共建学术创新平台等方面不断深化合作关系,完善和创新合作机制。

2)根据院科研工作安排,将在已有工作的基础上,进一步加大国际学术交流活动的开拓力度,不断拓宽科研人员国际研究视野。加强海外学术交流合作,牵头组织全省20名智库骨干赴英国知名智库机构开展培训,组织学术代表团赴芬兰、丹麦、韩国开展学术访问,分别与韩国全罗北道研究院、东亚大学联合举办学术研讨会,鼓励专家学者主动在国际学术论坛发声,不断扩大我院海外影响,积极传播中国智库声音。

5.组织学术刊物及重点著作编辑出版工作

1)加大《江海学刊》《学海》《现代经济探讨》《世界经济与政治论坛》《明清小说研究》《世界华文文学论坛》等学术刊物办刊力度。院办6本学术期刊的品牌效应进一步提升,举办新时代中国特色原创学术话语论坛暨《江海学刊》创刊六十周年座谈会100多家高校、科研机构和期刊出版单位的220多位专家学者参加会议,有力展示我院品牌期刊的特色风采。

2)出版庆祝改革开放40周年主题读物《中国改革开放全景录·江苏卷》,被评为2018江苏十大好书。

3)随着学科建设的持续推进,为加强标志性成果建设,进一步提升学术影响力,出台社科学术文库出版计划,分名家文存”“青年文论”“智库文集”“学术文萃”“理论文丛”“资政文汇六个系列,陆续出版全院标志性成果,首批文集将于近期出版。

4)加强《工作简报》《苏社科办通报》、院报、院网站、微信公众号等内部载体建设,及时反映全院工作动态和最新成果。

6.组织学术信息资源开发利用工作

1)做好图书馆专业图书报刊资料的采编、服务工作。

2)推进新院区图书馆建设。继续完善图书馆信息数据资源的建设,不断充实和完善《江苏经济社会发展数据库》。加快图书馆特色馆、院史展览厅、科研成果展览厅等建设步伐。

3)进一步推进院区信息化建设工作,加快提升科研管理、党建管理、服务保障管理信息化水平,做好院网站的信息资料库建设工作,不断提高职能部门的办公效率。

7.做好进学科建设工作

大力推进学科建设,不断提升科研组织化水平。2018年,在院经费预算中单列学科建设专项,制定出台《学科遴选与管理办法》,开展重点学科和培育学科遴选工作,确定4个重点学科、5个培育学科及10个自组学科,力争用3-5年时间形成一批潜力充沛、梯队健全、特色明显、在学界有较强竞争力的学术团队。

8.加强新院区建设

1)大力推进公用设施建设。先后对院行政会议室、院学术报告厅、院贵宾接待室等会议场所进行改造,配置LED全彩显示屏、激光投影仪、无线话筒、互动显示屏等现代化多媒体设备。

2)做好对新院区信息设施、信息应用、信息文献等系统的建设工作。

3)以建设智慧院区”“绿色院区”“安全院区”“人文院区为目标,多角度全方位推动院区建设。

 

第二部分 江苏省社会科学院2018年度部门决算表

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

编制单位:江苏省社会科学院

2018年度

金额单位:元

 

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

         
 
 

合计

1

82,091,100.00

79,655,873.92

2,435,226.08

 

301

工资福利支出

2

66,948,587.42

66,948,587.42

 

 

  30101

  基本工资

3

10,341,212.72

10,341,212.72

 

 

  30102

  津贴补贴

4

9,883,980.00

9,883,980.00

 

 

  30103

  奖金

5

 

 

 

 

  30106

  伙食补助费

6

285,000.00

285,000.00

 

 

  30107

  绩效工资

7

23,519,551.17

23,519,551.17

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

9,664,624.52

9,664,624.52

 

 

  30109

  职业年金缴费

9

7,229,048.00

7,229,048.00

 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

 

 

 

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

 

 

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

12

44,035.01

44,035.01

 

 

  30113

  住房公积金

13

5,931,936.00

5,931,936.00

 

 

  30114

  医疗费

14

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

15

49,200.00

49,200.00

 

 

302

商品和服务支出

16

2,435,226.08

 

2,435,226.08

 

  30201

  办公费

17

321,157.12

 

321,157.12

 

  30202

  印刷费

18

48,903.62

 

48,903.62

 

  30203

  咨询费

19

 

 

 

 

  30204

  手续费

20

 

 

 

 

  30205

  水费

21

 

 

 

 

  30206

  电费

22

 

 

 

 

  30207

  邮电费

23

180,818.30

 

180,818.30

 

  30208

  取暖费

24

 

 

 

 

  30209

  物业管理费

25

 

 

 

 

  30211

  差旅费

26

262,472.48

 

262,472.48

 

  30212

  因公出国(境)费用

27

 

 

 

 

  30213

  维修(护)费

28

36,912.90

 

36,912.90

 

  30214

  租赁费

29

 

 

 

 

  30215

  会议费

30

4,836.00

 

4,836.00

 

  30216

  培训费

31

22,459.00

 

22,459.00

 

  30217

  公务接待费

32

5,098.00

 

5,098.00

 

  30218

  专用材料费

33

43,283.05

 

43,283.05

 

  30224

  被装购置费

34

 

 

 

 

  30225

  专用燃料费

35

 

 

 

 

  30226

  劳务费

36

 

 

 

 

  30227

  委托业务费

37

 

 

 

 

  30228

  工会经费

38

589,044.14

 

589,044.14

 

  30229

  福利费

39

73,740.00

 

73,740.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

40

438,260.42

 

438,260.42

 

  30239

  其他交通费用

41

 

 

 

 

  30240

  税金及附加费用

42

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

43

408,241.05

 

408,241.05

 

303

对个人和家庭的补助

44

12,707,286.50

12,707,286.50

 

 

  30301

  离休费

45

6,099,179.00

6,099,179.00

 

 

  30302

  退休费

46

6,019,321.00

6,019,321.00

 

 

  30303

  退职(役)费

47

 

 

 

 

  30304

  抚恤金

48

191,680.00

191,680.00

 

 

  30305

  生活补助

49

81,960.00

81,960.00

 

 

  30306

  救济费

50

 

 

 

 

  30307

  医疗费补助

51

 

 

 

 

  30308

  助学金

52

 

 

 

 

  30309

  奖励金

53

4,140.00

4,140.00

 

 

  30310

  个人农业生产补贴

54

 

 

 

 

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

311,006.50

311,006.50

 

 

307

债务利息及费用支出

56

 

 

 

 

  30701

  国内债务付息

57

 

 

 

 

  30702

  国外债务付息

58

 

 

 

 

  30703

  国内债务发行费用

59

 

 

 

 

  30704

  国外债务发行费用

60

 

 

 

 

310

资本性支出

61

 

 

 

 

  31001

  房屋建筑物购建

62

 

 

 

 

  31002

  办公设备购置

63

 

 

 

 

  31003

  专用设备购置

64

 

 

 

 

  31005

  基础设施建设

65

 

 

 

 

  31006

  大型修缮

66

 

 

 

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

 

 

 

 

  31008

  物资储备

68

 

 

 

 

  31009

  土地补偿

69

 

 

 

 

  31010

  安置补助

70

 

 

 

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

 

 

 

 

  31012

  拆迁补偿

72

 

 

 

 

  31013

  公务用车购置

73

 

 

 

 

  31019

  其他交通工具购置

74

 

 

 

 

  31021

  文物和陈列品购置

75

 

 

 

 

  31022

  无形资产购置

76

 

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

77

 

 

 

 

312

对企业补助

78

 

 

 

 

  31201

  资本金注入

79

 

 

 

 

  31203

  政府投资基金股权投资

80

 

 

 

 

  31204

  费用补贴

81

 

 

 

 

  31205

  利息补贴

82

 

 

 

 

  31299

  其他对企业补助

83

 

 

 

 

399

其他支出

84

 

 

 

 

  39906

  赠与

85

 

 

 

 

  39907

  国家赔偿费用支出

86

 

 

 

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

 

 

 

 

  39999

  其他支出

88

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开08

 

 

编制单位:江苏省社会科学院

2018年度

金额单位:元

 

 

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

1

82,091,100.00

79,655,873.92

2,435,226.08

 

 

301

工资福利支出

2

66,948,587.42

66,948,587.42

 

 

 

  30101

  基本工资

3

10,341,212.72

10,341,212.72

 

 

 

  30102

  津贴补贴

4

9,883,980.00

9,883,980.00

 

 

 

  30103

  奖金

5

 

 

 

 

 

  30106

  伙食补助费

6

285,000.00

285,000.00

 

 

 

  30107

  绩效工资

7

23,519,551.17

23,519,551.17

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

9,664,624.52

9,664,624.52

 

 

 

  30109

  职业年金缴费

9

7,229,048.00

7,229,048.00

 

 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

 

 

 

 

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

 

 

 

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

12

44,035.01

44,035.01

 

 

 

  30113

  住房公积金

13

5,931,936.00

5,931,936.00

 

 

 

  30114

  医疗费

14

 

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

15

49,200.00

49,200.00

 

 

 

302

商品和服务支出

16

2,435,226.08

 

2,435,226.08

 

 

  30201

  办公费

17

321,157.12

 

321,157.12

 

 

  30202

  印刷费

18

48,903.62

 

48,903.62

 

 

  30203

  咨询费

19

 

 

 

 

 

  30204

  手续费

20

 

 

 

 

 

  30205

  水费

21

 

 

 

 

 

  30206

  电费

22

 

 

 

 

 

  30207

  邮电费

23

180,818.30

 

180,818.30

 

 

  30208

  取暖费

24

 

 

 

 

 

  30209

  物业管理费

25

 

 

 

 

 

  30211

  差旅费

26

262,472.48

 

262,472.48

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

27

 

 

 

 

 

  30213

  维修(护)费

28

36,912.90

 

36,912.90

 

 

  30214

  租赁费

29

 

 

 

 

 

  30215

  会议费

30

4,836.00

 

4,836.00

 

 

  30216

  培训费

31

22,459.00

 

22,459.00

 

 

  30217

  公务接待费

32

5,098.00

 

5,098.00

 

 

  30218

  专用材料费

33

43,283.05

 

43,283.05

 

 

  30224

  被装购置费

34

 

 

 

 

 

  30225

  专用燃料费

35

 

 

 

 

 

  30226

  劳务费

36

 

 

 

 

 

  30227

  委托业务费

37

 

 

 

 

 

  30228

  工会经费

38

589,044.14

 

589,044.14

 

 

  30229

  福利费

39

73,740.00

 

73,740.00

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

40

438,260.42

 

438,260.42

 

 

  30239

  其他交通费用

41

 

 

 

 

 

  30240

  税金及附加费用

42

 

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

43

408,241.05

 

408,241.05

 

 

303

对个人和家庭的补助

44

12,707,286.50

12,707,286.50

 

 

 

  30301

  离休费

45

6,099,179.00

6,099,179.00

 

 

 

  30302

  退休费

46

6,019,321.00

6,019,321.00

 

 

 

  30303

  退职(役)费

47

 

 

 

 

 

  30304

  抚恤金

48

191,680.00

191,680.00

 

 

 

  30305

  生活补助

49

81,960.00

81,960.00

 

 

 

  30306

  救济费

50

 

 

 

 

 

  30307

  医疗费补助

51

 

 

 

 

 

  30308

  助学金

52

 

 

 

 

 

  30309

  奖励金

53

4,140.00

4,140.00

 

 

 

  30310

  个人农业生产补贴

54

 

 

 

 

 

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

311,006.50

311,006.50

 

 

 

307

债务利息及费用支出

56

 

 

 

 

 

  30701

  国内债务付息

57

 

 

 

 

 

  30702

  国外债务付息

58

 

 

 

 

 

  30703

  国内债务发行费用

59

 

 

 

 

 

  30704

  国外债务发行费用

60

 

 

 

 

 

310

资本性支出

61

 

 

 

 

 

  31001

  房屋建筑物购建

62

 

 

 

 

 

  31002

  办公设备购置

63

 

 

 

 

 

  31003

  专用设备购置

64

 

 

 

 

 

  31005

  基础设施建设

65

 

 

 

 

 

  31006

  大型修缮

66

 

 

 

 

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

 

 

 

 

 

  31008

  物资储备

68

 

 

 

 

 

  31009

  土地补偿

69

 

 

 

 

 

  31010

  安置补助

70

 

 

 

 

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

 

 

 

 

 

  31012

  拆迁补偿

72

 

 

 

 

 

  31013

  公务用车购置

73

 

 

 

 

 

  31019

  其他交通工具购置

74

 

 

 

 

 

  31021

  文物和陈列品购置

75

 

 

 

 

 

  31022

  无形资产购置

76

 

 

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

77

 

 

 

 

 

312

对企业补助

78

 

 

 

 

 

  31201

  资本金注入

79

 

 

 

 

 

  31203

  政府投资基金股权投资

80

 

 

 

 

 

  31204

  费用补贴

81

 

 

 

 

 

  31205

  利息补贴

82

 

 

 

 

 

  31299

  其他对企业补助

83

 

 

 

 

 

399

其他支出

84

 

 

 

 

 

  39906

  赠与

85

 

 

 

 

 

  39907

  国家赔偿费用支出

86

 

 

 

 

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

 

 

 

 

 

  39999

  其他支出

88

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省社会科学院2018年度收入总计13215.48万元,与上年相比增加800.7万元,增加6.4%。主要原因是2017年度新院区建设专项经费结余以及人员政策性经费增加等。江苏省社科院2018年度支出总计13215.48万元,与上年相比增加800.7万元,增加6.4%。主要原因新院区建设专项经费基本在本年使用完毕以及人员政策性经费增加等。其中:

(一)收入总计13215.48万元。包括:

1.财政拨款收入10770.51万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加2206.71万元,增加25.77%。主要原因是人员政策性经费调整增加以及增加部分专项经费。

2.事业收入0万元,与上年相比减少600万元,减少100%。主要原因是以前年度非税收入国库返还已使用完,新院区也无房租等其他预算外收入。

3.年初结转和结余2444.97万元,主要为新院区建设经费结余等。

(二)支出总计13215.48万元。包括:

1.科学技术支出8174万元,主要用于机构日常运行、人员开支以及开展科研活动等方面。与上年相比增加354.67万元,增长4.54%,主要原因是增加了部分科研项目经费。

2.文化体育与传媒支出659.52万元。主要为省委宣传部对我院宣传文化补助资金。与上年相比增加310.2万元,增长89%。主要原因是省委宣传部对我院宣传文化补助资金增加。

3.社会保障和就业支出1350.56万元,主要为院职工养老保险和职业年金缴费支出。

4.住房保障支出1808.37万元,主要用于发放职工公积金、住房补贴。与上年相比增加634.13万元,增长54%。主要原因是住房公积金、住房补贴基数及比例调整导致支出增加。

5.其他支出18万元,为我院在本年度更新购置了一辆公务用车。上年度无该项支出。

6.年末结转和结余1205.03万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我院部分科研项目结转结余。

二、收入决算情况说明

江苏省社科院本年收入合计10770.51万元,其中:财政拨款收入10770.51万元,占100%

三、支出决算情况说明

江苏省社科院本年支出合计12010.45万元,其中:基本支出8209.11万元,占68%;项目支出3801.34万元,占32%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省社科院2018年度财政拨款收入总决算13215.48万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1400.7万元,增长11.9%。主要原因是人员政策性经费调整增加以及增加部分专项经费。江苏省社科院2018年度财政拨款支出总决算13215.48万元。与上年相比,财政拨款支出总计增加1400.7万元,增长11.9%。主要原因是人员政策性经费支出增加以及增加了部分科研项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省社科院2018年财政拨款支出   12010.45万元,占本年支出合计的91%。与上年相比,财政拨款支出增加3262.52万元,增长37%。主要原因是主要原因是人员政策性经费增加以及增加了部分科研项目经费。   江苏省社科院2018年度财政拨款支出年初预算为8069.28万元,支出决算为12010.45万元,完成年初预算的149%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费调整增加,以及项目支出增加等因素形成。其中:

(一)科学技术支出8174万元。年初预算5814.01万元,完成年初预算的141%,决算数大于预算数的原因是人员政策性经费增加以及增加了部分科研项目经费。

(二)文化体育传媒支出659.52万元。年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是增加了省委宣传部宣传文化发展专项资金补助款。

(三)社会保障和就业支出1350.56万元,年初预算590.54万元,完成年初预算的229%,决算数大于预算数的原因是本年度调整了养老保险和职业年金缴费基数,并且按规定补缴了养老保险改革以来应缴未缴数。

(四)住房保障支出1808.37万元。年初预算1664.73万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的原因是公积金、住房补贴基数及比例调整增加了职工公积金和住房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省社会科学院2018年度财政拨款基本支出8209.11万元,其中:

(一)人员经费7965.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费243.52万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

江苏省社科院2018年一般公共预算财政拨款支出12010.45万元,与上年相比增加3262.56万元,增长37%。主要原因是人员工资变动、公积金及住房补贴基数比例调整,养老保险职业年金基数调整、补缴以及科研项目追加等因素形成。省社科院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8069.28万元,支出决算为12010.45万元,完成年初预算的149%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资变动、公积金及住房补贴基数比例调整,养老保险职业年金基数调整、补缴以及科研项目追加等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省社科院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8209.11万元,其中:

(一)人员经费7965.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费243.52万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省社科院2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出91.91万元,占三公经费的59.5%;公务用车购置及运行费支出61.83万元,占三公经费的40.1%;公务接待费支出0.63万元,占三公经费的0.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出91.91万元,完成预算的306%,比上年决算增加了72.89万元,主要原因为当年度按照计划安排增加了赴英智库培训;决算数大于预算数的主要原因也是按照计划安排增加了赴英智库培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计20人次。开支内容主要为:机票、签证、培训、差旅等。

2.公务用车购置及运行费支出61.83万元。其中:

1)公务用车购置决算支出18万元,主要原因是本年度更新购置了一辆公务用车。

2)公务用车运行维护费决算支出43.83万元,完成预算的148%,比上年决算减少1.75万元,主要原因为随着车辆的逐年老旧,维修费用不断增加。公务用车运行维护费主要用于院车辆的过路过桥、保险、油料、维修及行车补贴等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3.公务接待费0.63万元。其中:

1)外事接待支出0万元

2)国内公务接待支出0.63万元,完成预算的3.3%,比上年决算减少1.85万元,主要原因为我院严格按照中央八项规定以及省有关接待规定,控制接待规模,不断压缩不必要的接待活动等。国内公务接待主要为接待全国兄弟社科院来院进行学术交流、访问等,2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次,60人次。主要为接待兄弟社科院来院访问、交流等。

江苏省社科院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出42.44万元,完成预算的73%,比上年决算增加20.21万元,主要原因为当年度举办的院学术会议数量增多;决算数小于预算数的主要原因同样也是院里严格执行会议费支出的相关规定,压缩不必要的会议,减少开支。2018年度全年召开会议55个,参加会议250人次。主要为召开现代智库论坛、江苏高层发展论坛、研究员论坛、青年学者论坛以及相关学术研讨会等。

江苏省社科院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.49万元,完成预算的17%,比上年决算减少1.07万元,主要原因是我院严格执行培训费支出的相关规定,压缩不必要的培训,减少开支;决算数小于预算数的主要原因也是我院严格执行培训费支出的相关规定,压缩不必要的培训,减少开支。2018年度全年组织培训10个,组织培训30人次。主要为专业技术岗位及领导干部专题培训以及有关党建培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

省社科院2018年度无政府性基金预算收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

我院为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额733.34万元,其中:政府采购工程支出733.34万元、政府采购服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车2辆、一般公务用车7辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度开展了4个项目的绩效评价工作,涉及财政性资金合计1436万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

江苏省社科院2018年度无国有资本经营预算收入。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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