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工作动态

江苏省社会科学院2017年度部门预算公开

责任编辑: 作者: 发布时间:2017年03月07日 点击数: 字号:

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 江苏省社会科学院 2017 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 江苏省社会科学院 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 江苏省社会科学院概况

(一)主要职能

江苏省社会科学院是从事哲学社会科学研究及经济社会发展决策咨询的专门机构,承担着省委、省政府思想库和智囊团的职责,系省政府直属的全额拨款事业单位。

1、联系江苏实际,研究马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系;

2、组织实施省委、省政府确定的重大研究课题,探讨江苏乃至中国改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实践问题;

3、向省委、省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息,就江苏改革、开放、发展、稳定、和谐的重要问题进行动态研究,提出对策建议;

4、组织国内、省内重大社会科学学术活动,开展国际和对台学术交流,扩大我省在国内外学术界的影响;

5、承担国家、省社会科学规划研究项目以及有关政府部门委托的研究课题;

6、组织全省社会科学研究系列高级专业技术职称任职资格的评审。

(二)2017年主要工作任务及目标

积极宣传贯彻落实党的十八届三、四、五中、六中全会以及省有关会议精神,认真学习、研究、诠释中国特色社会主义理论体系与《决定》的改革要求,大力推进理论创新、知识创新和咨询创新,繁荣我省哲学社会科学事业,进一步发挥省委、省政府“思想库”和“智囊团”的作积极宣传贯彻落实党的用,为实现“两个率先”做出贡献。重点工作有:

1、组织思想理论和决策咨询重大项目研究工作

1)、深入学习和积极研究党的十八届三、四、五中、六中全会以及有关会议精神,组织调研,召开理论研讨会,出版学习、研究和宣传上述会议精神研究成果的理论丛书,出版相关专著。根据党的十八大和省委省政府的要求,对我省“四个全面”的战略布局和“十三五”开局之年经济社会发展和现代化建设的规律作深入探索和理论总结,同时进行动态研究,为我省经济、社会、文化、政治、法治建设服务。

2)、办好江苏首批高端专业智库之一“江苏区域现代化研究院”,跟踪研究江苏全面小康进程与苏南基本现代化进程,出版一批现代化的重大基础理论研究专著,开展一批“两个率先”的重大决策咨询课题研究。推动金融研究院建设工作,加强江苏金融问题研究。

3)组织院重大工程课题研究。研究成果结集出版。

4)、继续组织实施省委、省政府主要领导确定的重大课题及院长应急课题研究工作,有针对性、及时性、动态性将有关决策咨询报告提交给省委、省政府。所有课题成果汇编成《江苏发展研究报告》(2017卷)报省领导参阅。

5)、组织院一般课题、青年课题研究。

6)、研究基地建设。跟踪研究江苏经济、社会、文化、政治、法治发展的进程,揭示江苏经济、社会、文化、政治、法治发展中的经验、问题,分析产生的原因与解决思路,为江苏经济、社会、文化、政治、法治、生态的快速、协调发展提供更好的、更有针对性和更具有操作性的决策咨询意见。

7)、继续办好“江苏发展高层论坛”、“江苏经济运行研讨会”、“现代智库论坛”、“经济学研究报告会”等系列高层论坛。组织院内外专家共同为江苏经济、社会、文化、政治与法治现代化建设献计献策。

8)、继续编发专供省委、省政府领导参考的《决策咨询专报》,及时就有关江苏改革与发展的焦点、热点、难点问题提出分析意见和对策建议,提供江苏现代化建设的全局性、前瞻性、战略性的发展思路与对策。

继续组织江苏经济、社会、文化发展形势分析与预测研究,出版2018“江苏发展蓝皮书”。与长三角三省一市社科院合作编写长三角系列蓝皮书。

9)、组织省情调研专项研究。

10)、加强院优势学科“智库重点”研究平台建设。

11)、发挥“江苏经济社会形势分析与对策研究”团队作用,组织本院经济、社会、文化、政治、法律研究方面的专家,跟踪江苏现代化建设中出现的重大问题,及时开展对策研究。

12)、推进“江苏文脉工程”项目研究工作进展。

2、国际学术交流及调研活动

1)、继续组织好省内外调研活动。围绕省委、省政府的中心工作,针对江苏如何又好又快发展的实际问题和人民群众关心的热点问题,有重点地组织院内经济学、社会学、政治学和法学等学科的研究人员,开展深入细致的调查研究,并提出具体的对策建议。

2)、根据院科研工作安排,2017年将在已有工作的基础上,进一步加大国际学术交流活动的开拓力度,不断拓宽科研人员国际研究视野。(1)继续组织与欧美相关大学、科研机构的学术交流及相关培训活动,加深对世界发展现状与趋势的理解,深化对全球一体化问题的研究,探讨作为大国的发展规律与国际责任问题;(2)继续保持与韩国等亚洲国家大学、科研机构的合作,开拓新的合作渠道和方式,深入研究发展中国家发展的普遍规律与我国发展的特色;(3)加强与台湾、香港、澳门高校、科研机构的合作,研究华人经济发展和文化繁荣问题。

3、组织学术刊物及重点著作编辑出版工作

(1)、继续做好《江海学刊》、《学海》、《现代经济探讨》、《世界经济与政治论坛》、《明清小说研究》、《世界华文文学论坛》等学术刊物的编辑出版工作。

(2)、继续组织《中国梦的江苏篇章》(丛书)、《全面深化改革的江苏实践与探索研究》(丛书)、《江苏历代名人传》、《江苏文化史》、《江苏沿海开发》(丛书)、《江苏全面建设小康社会进程研究》(系列成果)、《江苏区域现代化的评估与发展对策思路》(系列成果)、《江苏经济社会形势分析与预测》(蓝皮书)、《江苏文化蓝皮书》、《长三角经济社会发展形势分析与预测》(蓝皮书)、《长三角年鉴》等重要学术著作的编辑出版工作。

(3)、继续做好《工作简报》、《院报》、《社科人》等内刊的编辑、发行工作。

4、组织学术信息资源开发利用工作

1)、继续做好图书馆专业图书报刊资料的采编、服务工作。

2)、继续完善图书馆电子阅览室的建设,不断充实和完善《江苏经济社会发展数据库》和《江苏省社科院学术档案库》的建设。做好图书馆系统软件的升级工作,提高社会科学文献信息查询检索的现代化水平。

3)、进一步加强和完善院网络的建设工作,对部分硬件和系统进行更新,做好院网站、内网的信息资料库建设工作,不断提高职能部门的办公效率。

5、做好优秀科研成果奖励工作

1)、核心论文奖,对在国内核心期刊上发表的学术论文进行奖励。

2)、国家级学术期刊奖,对在国家级学术期刊上发表的优秀论文进行奖励。

3)、优秀著作奖,对在国内外产生较大影响的优秀学术著作进行奖励。

4)、对获得省领导批示的各类调研报告、咨询报告以及专题研究的对策建议等给予奖励。

5)、对获得省部级以上奖的优秀成果进行奖励。

6)、科研创新奖。

6、做好老院区搬迁、新院区信息化及基础设施建设等工作

1)、做好老院区整体搬迁及交付衔接等工作。

2)、做好对新院区信息设施、信息应用、信息文献等系统的建设工作。

3)、做好新院区办公家具、办公设备、办公用品的购置以及特殊功能用房的二次装修等工作。

(三)机构设置及所属单位

我院内设机构设置如下:

1、职能部门7个,包括:办公室、科研处、人事处、老干部处、后勤管理处、机关党委、监察室

2、研究机构13个,分别为:经济研究所、世界经济研究所、农村发展研究所、财贸研究所、社会学研究所、社会政策研究所、法学研究所、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、文学研究所、历史研究所、区域发展研究中心、社会发展研究中心

3、科辅单位4个,分别为:图书馆、《江海学刊》杂志社、《学海》编辑部、《现代经济探讨》编辑部。

本部门无下属单位。

(四)部门收支预算编制相关依据及测算分析情况

1、编制的相关依据及基本原则

根据《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定和江苏省省级部门预算管理的相关要求,2017年江苏省社会科学院预算严格按照省委、省政府对我院的职能定位、社科事业发展规划及人员定额为依据,并结合上年度预算执行情况及本年收支变化因素进行编制。遵循真实、合法、科学、完整、精细、平衡、透明等基本原则,做到合理规划,加强整合,统筹兼顾,保障重点,勤俭节约,注重绩效。

2、测算分析情况

1)此次财政批复的基本支出预算,是严格按照我院人员基础信息、事业单位绩效工资政策和公用支出编制定额核定的。(2)财政批复的项目支出预算,主要是我院的一些常年性工作项目,根据省委省政府对我院的职能定位、相关发展规划和工作任务编报。

第二部分 江苏省社会科学院2017年度部门预算表

(一)收支预算总表

 收支预算总表  

部门:          江苏省社会科学院                                 单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

6881.61

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

5441.72

  1.公共财政预算资金

6881.61

二、外交支出

 

二、项目支出

1596

  2.政府性基金

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

43.89

二、专户管理非税资金

200

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

6094.88

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

986.73

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

7081.61

当年支出小计

7081.61

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

7081.61

支出合计

7081.61

(二)收入预算总表

      收入预算总表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

项目名称

 

金额

收入总计

7,081.61

一般公共预算资金

小计

6,881.61

公共财政拨款(补助)资金

6,881.61

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

200.00

专户管理教育收费

 

其他非税收入

200.00

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

(三)支出预算总表

支出预算总表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

7,081.61

5,441.72

1,596.00

43.89

 

 

(四)财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

6,881.61

一、基本支出

5,241.72

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

1,596.00

 

 

三、单位预留机动经费

43.89

收入合计

6,881.61

支出合计

6,881.61

 

(五)财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

6,881.61

206

科学技术支出

5,894.88

20606

社会科学

5,894.88

2060601

社会科学研究机构

4,298.88

2060602

社会科学研究

1,596.00

221

住房保障支出

986.73

22102

住房改革支出

986.73

2210201

住房公积金

307.99

2210202

提租补贴

678.74

 

 

(六)财政拨款基本支出预算表

财政拨款基本支出预算表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

5,241.72

301

工资福利支出

2,007.52

30101

基本工资

760.36

30102

津贴补贴

91.61

30104

其他社会保障缴费

18.85

30107

绩效工资

1,136.66

30199

其他工资福利支出

0.04

302

商品和服务支出

582.10

30201

办公费

45.00

30205

水费

12.00

30206

电费

27.00

30207

邮电费

25.00

30211

差旅费

135.00

30213

维修(护)费

30.00

30215

会议费

4.00

30216

培训费

4.80

30217

公务接待费

10.94

30218

专用材料费

23.26

30228

工会经费

40.00

30229

福利费

10.00

30231

公务用车运行维护费

29.70

30299

其他商品和服务支出

185.40

303

对个人和家庭的补助

2,652.10

30301

离休费

384.11

30302

退休费

1,243.83

30307

医疗费

36.24

30309

奖励金

1.19

30311

住房公积金

307.99

30312

提租补贴

678.74

 

(七)政府性基金支出预算表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

6,881.61

206

科学技术支出

5,894.88

20606

社会科学

5,894.88

2060601

社会科学研究机构

4,298.88

2060602

社会科学研究

1,596.00

221

住房保障支出

986.73

22102

住房改革支出

986.73

2210201

住房公积金

307.99

2210202

提租补贴

678.74

 

(九)一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

5,241.72

301

工资福利支出

2,007.52

30101

基本工资

760.36

30102

津贴补贴

91.61

30104

其他社会保障缴费

18.85

30107

绩效工资

1,136.66

30199

其他工资福利支出

0.04

302

商品和服务支出

582.10

30201

办公费

45.00

30205

水费

12.00

30206

电费

27.00

30207

邮电费

25.00

30211

差旅费

135.00

30213

维修(护)费

30.00

30215

会议费

4.00

30216

培训费

4.80

30217

公务接待费

10.94

30218

专用材料费

23.26

30228

工会经费

40.00

30229

福利费

10.00

30231

公务用车运行维护费

29.70

30299

其他商品和服务支出

185.40

303

对个人和家庭的补助

2,652.10

30301

离休费

384.11

30302

退休费

1,243.83

30307

医疗费

36.24

30309

奖励金

1.19

30311

住房公积金

307.99

30312

提租补贴

678.74

 

(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:

江苏省社会科学院

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

1,549.36

302

商品和服务支出

1,549.36

30201

办公费

225.00

30202

印刷费

150.00

30205

水费

12.00

30206

电费

27.00

30207

邮电费

25.00

30209

物业管理费

300.00

30211

差旅费

322.00

30213

维修(护)费

56.00

30215

会议费

59.00

30218

专用材料费

23.26

30229

福利费

10.00

30231

公务用车运行维护费

29.70

30299

其他商品和服务支出

310.40

 

(十一)一般公共预算“三公“经费、会议费、培训费支出预算表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门:

中共江苏省社会科学院

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

152.44

78.64

30.00

29.70

 

29.70

18.94

59.00

14.80

 

(十二)政府采购支出预算表

2017年政府采购预算表

部门:

中共江苏省社会科学院

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

150.00

一、货物A

 

 

 

 

150.00

 

图书、设备购置及信息网络维护

其他资本性支出

 

 

150.00

 

 

 

台式计算机(20万以下)

部门集中采购

10.00

便携式计算机(20万以下)

部门集中采购

10.00

打印设备(20万以下)

部门集中采购

4.00

其他计算机设备及软件

部门集中采购

2.00

复印机

部门集中采购

5.00

其他办公设备

部门集中采购

44.00

固定架、密集架

部门集中采购

5.00

空调机(总预算20万以下)

部门集中采购

10.00

广播、电视、电影设备

部门集中采购

10.00

图书和档案

部门集中采购

40.00

家具用具

部门集中采购

10.00

 

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏财预[2017]19号)填列。

江苏省社会科学院2017年度收入、支出预算总计7081.61万元,与上年相比收支预算总计增加592.82万元,增长8.37%。主要原因是工资结构改革后人员基本支出增加,专户管理非税资金增加以及搬迁新院区后物业管理费项目经费有所增加。

(一)收入预算总计7081.61万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计6881.61万元。

一般公共预算收入预算6881.61万元,与上年相比增加492.82万元,增长7.16%。主要原因是工资结构改革后人员基本支出增加。

2、财政专户管理资金收入预算200万元,与上年相比增加100万元,增长50%。主要原因是我院财政专户管理账户上有余额,根据今年我院工作计划和资金使用计划测算,多安排了100万元。

(二)支出预算总计7081.61万元。包括:

1、科学技术支出6094.88万元,主要用于日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加400.43万元,增长6.6%。主要原因是工资制度改革后的人员支出增加以及调增了部分项目支出。

2、住房保障支出986.73万元,主要用于发放我院职工的住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加192.39万元,增长19%,主要原因是工资基数调整,增加了职工的住房公积金和住房补贴的支出数。

此外,基本支出预算数为5441.72万元。与上年相比增加1386.82万元,增长25%,主要原因是工资改革和人员基本支出增加,另外,我院往年的“重大决策咨询服务补助费”专项经费于2017年转为人员基本支出。

项目支出预算数为1596万元。与上年相比减少794万元,减少49.7%,主要原因是往年的“重大决策咨询服务补助费”专项经费于2017年转为人员基本支出;搬入新院区后增加了物业管理费专项。

单位预留机动经费预算数为43.89万元,与上年保持不变。

(二)收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。

江苏省社会科学院本年收入预算合计7081.61万元,其中:

一般公共预算收入6881.61万元,占97%

财政专户管理资金200万元,占3%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

江苏省社会科学院本年支出预算合计7081.61万元,其中:

基本支出5441.72万元,占77%

项目支出1596万元,占22.4%

单位预留机动经费43.89万元,占0.6%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省社会科学院2017年度财政拨款收、支总预算6881.61万元。与去年相比,财政拨款收、支总计增加492.82万元,增长7%。主要原因是工资改革后人员基本支出增加以及物业管理专项经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省社会科学院2017年财政拨款预算支出6881.61万元,占本年支出合计的97%。与上年相比,财政拨款支出增加492.82万元,增长7%主要原因是工资改革后人员基本支出增加以及物业管理专项经费增加。

其中:

科学技术支出5894.88万元。与上年相比增加300.43万元,增长5%,主要原因是是工资改革后人员基本支出增加以及物业管理专项经费增加。

住房保障支出986.73万元。与上年相比增加192.39万元,增长19%,主要原因是工资基数调整,增加了职工的住房公积金和住房补贴的支出数。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省社会科学院2017年度财政拨款基本支出预算5241.72万元,其中:

(一)人员经费4659.62万元。其中包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费582.1万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

我院无政府性基金项目。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省社会科学院2017年一般公共预算财政拨款支出预算6881.61万元。与上年相比增加492.82万元,增长7%主要原因是工资结构改革后人员基本支出增加,专户管理非税资金增加以及搬迁新院区后物业管理费项目经费有所增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省社会科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5241.72万元,其中:

(一)人员经费4659.62万元。其中包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费582.1万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1549.36万元,不仅包含了本部门的公用经费,还涵盖了单位发展专项经费中办公费、印刷费、差旅费、物管费和其他商品服务支出的金额。

我院为全额拨款事业单位,往年无需填列该表,今年省财政将事业单位也纳入统计范围,由于统计口径发生重大变化,因此逻辑上与往年不具有可比性。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省社会科学院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出30万元,占“三公”经费的38%;公务用车购置及运行费支出29.7万元,占“三公”经费的38%;公务接待费支出18.94万元,占“三公”经费的24%。具体情况如下:

1、    因公出国(境)费支出30万元,与上年持平。

2、    公务用车购置及运行费支出29.7万元。其中:

{C}(1) {C}公务用车购置预算支出为0,与上年等同。

{C}(2) {C}公务用车运行维护费预算支出29.7万元,与上年持平。

3、    公务接待费预算支出18.94万元,与上年持平。

江苏省社会科学院2017年度一般公共预算安排的会议费

预算支出59万元,本年数等同上年预算数。

江苏省社会科学院2017年度一般公共预算安排的培训费

预算支出14.8万元,与上年持平。

    十二、2017年部门政府采购预算情况说明

    2017年我部门政府采购预算总金额为150万元。其中拟购买货物150万元,拟购买工程0万元,拟购买服务0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

九、机关运行经费:指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

        

 

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